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Valdemorillo ve aprobado definitivamente su presupuesto de 2019, el primero en más de dos años

  • Al tiempo se da luz verde a la auditoría de la gestión del anterior equipo de gobierno.

“Día de alegría para Valdemorillo el de este 31 de octubre porque en la mañana de este jueves ha quedado definitivamente aprobado el presupuesto municipal de 2019”. Este es, en palabras del Alcalde Santiago Villena y de todo el equipo de gobierno, el alcance que cobra esta fecha, “a partir de la cual todos los vecinos van a poder ver en lo que se traducen esos números que en principio resultan ‘áridos’ pero que contienen el principal instrumento de gestión”, del que se carecía en este Consistorio desde hace años, “provocando una situación de permanente bloqueo a la que ahora se puede poner fin”. Precisamente en un ejercicio de responsabilidad política, “no como un voto en blanco”, pero sí “poniendo por delante la necesidades nuestros vecinos”, como quiso destacar el portavoz del grupo municipal socialista, Enrique Plato, tanto los tres representantes del PSOE como la Concejal Silvia Ruz, de Equo Podemos, que también explicó su postura “como un compromiso para no bloquear los servicios de nuestro pueblo”, optaron por la abstención, como ya hicieran en la aprobación inicial, de modo que han sido los siete votos a favor del ejecutivo integrado por PP y Cs los que sacan adelante las partidas cuyo importe total suma un 11.200.000 euros, y que si bien no responden a la política que quiere desarrollar el actual gobierno municipal, resultan “imprescindibles” en este proceso de transición que, como anuncia el regidor, “va a tener su reválida muy pronto, con la presentación de los presupuestos para 2020”, prevista para dentro de unas pocas semanas.

Así, frente al voto en contra de UNIVAL, VOX y OVAL, el ejecutivo logra hacer realidad el primer presupuesto en aprobarse desde hace más de dos años en este Consistorio, “lo que nos situó ante partidas agotadas por lo que aprobarlo hoy, en las circunstancias en las que lo hemos hecho, es una buena noticia para Valdemorillo”, tal como se subraya desde Alcaldía.

Y no ha sido este el único acuerdo adoptado, ya que este pleno de carácter extraordinario incluía también el posicionamiento de la Corporación ante la propuesta surgida a raíz del propio acuerdo de gobierno entre PP y Cs para solicitar la auditoria de la gestión seguida en este Ayuntamiento por el anterior equipo de gobierno. Precisamente los dos concejales de UNIVAL, que se da la circunstancia son la ex alcaldesa y el anterior responsable de Hacienda, prefirieron abandonar el pleno y no estar presentes en la votación de este punto que sí ha sumado el respaldo del resto de corporativos, a excepción de OVAL, que se decantó por la abstención.

Y si importante ha sido lo acordado en la parte resolutiva, no menos relevante resultó la Declaración Institucional en Apoyo y Reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, presentada como cuestión previa. Un texto que puede consultarse en su integridad en la web municipal (www.aytovaldemorillo.org) en el que se expresa la más firme condena de este Ayuntamiento “ante los actos violentos protagonizados en los últimos días por elementos radicales en Cataluña”, y que igualmente recoge el respaldo y solidaridad con “los millones de ciudadanos que están sufriendo esta terrible situación”, así como a los efectivos policiales, tanto nacionales coma autonómicos, “y en especial a todos aquellos que han resultado heridos en el desempeño de sus funciones, por su impecable labor y la profesionalidad demostrada para la defensa y protección de los derechos y libertades de todos”. En este sentido, cabe destacar que la portavoz de Equo Podemos se quedó sola mostrando su rechazo a esta Declaración, a la que tachó de “electoralista”, sobre la que sí se pronunciaron a favor el resto de grupos con representación municipal.

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Robledo liquida el presupuesto de 2017 con un remanente positivo de 4,2 millones

El Ayuntamiento de Robledo de Chavela ha dado cuenta de la liquidación del presupuesto del año 2017 de forma positiva cumpliendo así con los principios de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.
El remanente de tesorería, que es la acumulación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores, es decir, informa sobre el excedente o el déficit de financiación a corto plazo que la entidad tiene a fecha del cierre del ejercicio, es positivo en 4.241.000 euros siendo éste uno de los indicadores más relevantes de la liquidación, ya que pone de manifiesto la situación económica financiera que presenta la entidad, indicando si existe recurso para financiar el gasto.
Asimismo, la liquidación del 2017 también presenta un superávit generado que asciende a 768.000 euros y un saldo positivo (31 diciembre 2017) en cuentas bancarias de casi cuatro millones de euros(3.897.000€).
Gracias a estos resultados y a la buena salud económica, el Ayuntamiento procederá próximamente con nuevas inversiones financieramente sostenibles con cargo al superávit. “Debido a la buena gestión de las arcas municipales llevaremos a cabo nuevas propuestas en beneficio de los vecinos de Robledo de Chavela” manifestó el alcalde de Robledo, Fernando Casado.

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Villanueva de la Cañada aprueba de forma inicial el Presupuesto Municipal para 2018

  • En el capítulo de las inversiones, están previstas entre otras, la construcción de un edificio para la Escuela Municipal de Música y Danza.
  • En cuanto a los impuestos, se mantiene la presión fiscal en los mismos niveles que el pasado año.

El Ayuntamiento contará este año con un Presupuesto Municipal de 21.400.000 euros. Las cuentas han sido presentadas este martes por el Gobierno Municipal en la sesión extraordinaria del pleno. El nuevo presupuesto cumple, conforme a la legislación estatal vigente y como en ejercicios anteriores, con los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Regla del Gasto.
“Es un presupuesto equilibrado en ingresos y gastos, que atiende las necesidades de nuestros vecinos manteniendo, aumentando y mejorando los servicios que les prestamos cada día”, señaló el concejal de Hacienda y Patrimonio, Enrique Serrano, quien recordó que el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada sigue siendo una “administración saneada y sin deudas”.
El Presupuesto Municipal ha contado con los votos a favor del Partido Popular, la abstención de Cs y UPyD así como el voto en contra del PSOE.
Gastos
En el capítulo de gastos, destaca que el 51% va destinado a gasto corriente en bienes y servicios (Limpieza Viaria y Recogida de Basuras, Alumbrado Público, Escuelas Municipales, etc.) y el 37,9% a gastos de personal. En este capítulo también se incluye la tasa que a partir de este año el Ayuntamiento deberá abonar a la Comunidad de Madrid por el Servicio de Bomberos debido a que la población del municipio supera los 20.000 habitantes.
La inversión, que supone un 8%, se destinará entre otros proyectos a: remodelación y mejoras en la vía pública (Calles Empedrada y Barrancas, Sta. Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz), alumbrado público, consolidación de la Administración Pública e implantación de Nuevas Tecnologías (Nuevo sitio web del Ayuntamiento, creación de una zona WIFI en el Complejo Deportivo Santiago Apóstol, etc.), ayudas a familias con personas con discapacidad, programas de salud (“Villanueva de la Cañada, ciudad cardioprotegida”, etc.).
En el apartado de inversiones, el Ayuntamiento contará también este año con 9 millones de euros del ejercicio presupuestario anterior destinados a obras que en la actualidad están en fase de ejecución o finalizando y que están previstas para este año como el nuevo centro educativo público en el Sector IV “La Pasada”.
Por otro lado, la cuantía prevista inicialmente en inversiones se verá incrementada en más de 4 millones de euros, en términos de estabilidad presupuestaria y contabilidad nacional, correspondientes al superávit de 2017 previa aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Esta partida económica se destinará a inversiones financieramente sostenibles, entre otras: la construcción de un edificio para la Escuela Municipal de Música y Danza en el C.C. La Despernada; nuevos equipamientos deportivos en el Complejo Deportivo Santiago Apóstol y en el Centro Deportivo San Isidro; una nueva pista polideportiva en el Sector II “Las Cárcavas”; señalización horizontal y vertical en el municipio, una campaña de asfaltado y renovación de parques infantiles.
El concejal de Hacienda, Enrique Serrano, anunció que, aunque no esté recogido en el presupuesto presentado, este año se acometerán los trabajos de ajardinamiento, así como la instalación de juegos infantiles, recintos de esparcimiento canino y mobiliario urbano en el Sector 2 “Las Cárcavas”, por un importe de más de 900.000 euros, aportados por los promotores de dicho desarrollo urbanístico.
Ingresos
En cuanto a los ingresos, destaca que el 56,7% corresponde a los impuestos directos (IBI, IVTM y Plusvalía) y un 3% a los indirectos, manteniéndose la presión fiscal en los mismos niveles que el pasado año; un 11,4% corresponde a tasas y precios públicos y un 24% a transferencias corrientes (aportaciones del Estado), éstas últimas se han visto incrementadas como consecuencia del aumento poblacional y al hecho de que Villanueva de la Cañada haya pasado a ser un municipio de más de 20.000 habitantes.

Sonido: Declaraciones del concejal de Hacienda, Enrique Serrano.

Pie de foto:
Imagen de la sesión extraordinaria celebrada en el Salón de Plenos

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La Comunidad registra en la Asamblea el Presupuesto de 2018 para que comience su tramitación parlamentaria

  • Hidalgo entrega el Proyecto de Presupuestos a la presidenta de la Asamblea de Madrid.

La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, registró ayer el Proyecto de Presupuestos para 2018 en la Asamblea de Madrid, una vez aprobados por el Consejo de Gobierno, para que pueda comenzar su tramitación parlamentaria. Los próximos presupuestos regionales crecen un 4,23 %, alcanzando los 19.331 millones de euros, lo que supone destinar 793 millones más a la mejora de los servicios públicos y a consolidar la recuperación económica y el empleo.


La Cuentas públicas para 2018 de la Comunidad Madrid apuestan por el gasto social, al que se destinarán casi 9 de cada 10 euros, para seguir avanzando en la calidad de los servicios públicos esenciales. De esta manera, se incrementa el gasto en Sanidad en 235 millones, hasta los 7.868 millones de euros; en Educación, con 160 millones adicionales, hasta alcanzar los 4.663 millones; Políticas Sociales y Familia, cuyo presupuesto aumenta en 134 millones de euros, llegando a 1.719 millones; y en Transportes y Vivienda, cuyo presupuesto total alcanza los 1.776 millones, 112 millones más que en 2017.

CIFUENTES PRESIDE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO.
PRESENTACION PRESUPUESTOS.
Foto: D.Sinova

Se va a seguir avanzando en la calidad de la Atención Primaria y Hospitalaria, así como en la reducción de la lista de espera; se ampliarán y mejorará las infraestructuras educativas y se aumentará el número de profesores. Igualmente, se reforzará la atención a las personas en situación de dependencia y personas con discapacidad, y se acometerán obras de mejora y ampliación en la Red de Metro, además de mantener congeladas las tarifas del transporte público. Empleo vuelve a ser una de las secciones que más crece, un 7,8 % en 2018.

Download (PDF, 2.25MB)

Sonido: Cristina Cifuentes Presidenta de la Conidad de Madrid – Presupuestos 2018.

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Villanueva de la Cañada contará en 2017 con un presupuesto cercano a los 22 millones de euros

  • Las cuentas han sido aprobadas de forma inicial en la sesión extraordinaria del pleno de hoy.

El Ayuntamiento contará este año con un Presupuesto Municipal de 21.876.501 euros, un 13 % más que en 2016. Las cuentas, presentadas por el Gobierno Municipal (PP), han sido aprobadas hoy de forma inicial en la sesión extraordinaria del pleno con los votos a favor del PP y del concejal no adscrito y con los votos en contra de  C’s, IU-LV, PSOE y UPyD.

Previamente, se han rechazado las alegaciones presentadas por C’s con los votos en contra del PP y las abstenciones de IU-LV, PSOE, UPyD y el concejal no adscrito.

“Es un presupuesto equilibrado, que atiende las demandas de la ciudadanía manteniendo, aumentando y mejorando los servicios que prestamos a los ciudadanos y lo más importante seguimos siendo una administración saneada sin deudas”, señaló el concejal de Hacienda y Patrimonio, Enrique Serrano. El nuevo presupuesto cumple, conforme a la legislación estatal vigente, con la Regla del Gasto, el principio de Estabilidad Presupuestaria y límite de la deuda, que en el caso del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada es de 0 euros.

Gastos

En el capítulo de gastos destaca que el 46,5% va destinado a gasto corriente en bienes y servicios (Limpieza Viaria y Recogida de Basuras, Alumbrado Público, Escuelas Municipales, etc.) y el 36,3% a gastos de personal cuyo salario se incrementa en un 1,5% con respecto al pasado ejercicio.

La inversión, que supone un 15%, se destinará, entre otros proyectos, al estudio y realización de un plan para dotar de más medidas de seguridad el entorno de la rotonda de La Pasada; mejoras en el Campo de Fútbol Municipal así como renovación del césped de esta instalación deportiva y redacción del proyecto para la mejora de pistas en el Polideportivo Municipal Santiago Apóstol. También se enmarcan en este capítulo obras de mejora en edificios municipales (Biblioteca F. Lázaro Carreter, Piscina Cubierta, etc.), renovación de parques públicos, conservación viaria y mobiliario urbano. La cantidad prevista para inversiones se podría ver incrementada en 2 millones de euros correspondientes al superávit de 2016 previa aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

 Ingresos

En cuanto a los ingresos, el 52,8 % corresponde a los impuestos directos  (IBI, IVTM y Plusvalía) y un 2,7% a los indirectos, manteniéndose la presión fiscal en los mismos niveles que el pasado año; un 10,4% corresponde a tasas y precios públicos y un 23,2% a transferencias corrientes (aportaciones del Estado).

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Robledo de Chavela aprueba un presupuesto de carácter social, que fomenta el empleo y la bajada de impuestos

El Pleno del Ayuntamiento de Robledo de Chavela aprobó por mayoría absoluta el Presupuesto General para el año 2017 que asciende a la cantidad  de 5.766.361 €, lo que supone un incremento del 2,91% superior con respecto al del año 2016, es decir, 162.909,72 € más.

“Estamos ante unos presupuestos realistas y conocedores de las necesidades del municipio, que dan cobertura económica y social al cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos, no solo por la necesaria gestión de los servicios ya en marcha , sino por la responsabilidad de ejecutar los compromisos recogidos en nuestros programas electorales, que son para nosotros irrenunciables” destacó Fernando Casado, alcalde de Robledo.                                          

En gastos de personal se incrementan las retribuciones de los empleados públicos un 1%, aumento previsto en los próximos Presupuestos Generales del Estado para el personal del sector público.

Se contempla la contratación por parte del Ayuntamiento de desempleados que no reciben ningún tipo de prestación o subsidio, a través de convocatorias trimestrales. Y asimismo, se incrementan las cantidades destinadas a planes de empleo en un 21,65 % para luchar contra el desempleo, a través de convenios de colaboración social y ayudas a parados de larga duración.

Este presupuesto permitirá mantener e incrementar las políticas sociales básicas tales como las ayudas a la tercera edad, las mejoras en el centro de mayores, el desayuno y merienda en el colegio y casa de niños, las bonificaciones del 20% en la cuota de escolaridad en la casa de niños, la ayuda escolar de 100 € y al transporte del 25 % del abono transportes, y el cheque-bebé de 200 € por nacimiento de hijo.

Igualmente, se crea una partida para políticas sociales de la infancia, mujer e igualdad y se incrementa la aportación a la Mancomunidad de servicios sociales en un 30%.

Se aumenta un 25,65% las aportaciones del grupo funcional 3 correspondiente a educación, cultura y deportes, que representan más del 26% del presupuesto. Se reducen en dos ejercicios los gastos de representación de los cargos públicos de  13.000 € a 3.500 €,  es decir, se baja esta partida un 73 %.

En el capítulo de transferencias corrientes están contempladas las aportaciones al consorcio de transportes por el convenio del servicio de autobús entre la estación de ferrocarril y el casco urbano. También en este capítulo destacan las aportaciones a las entidades Urbanísticas por los conceptos de alumbrado y parcela, al consorcio ADI Sierra Oeste, Cruz roja y Clubes deportivos.

Se incluye una partida para la promoción turística de Robledo, para dar a conocer los atractivos turísticos de la localidad y lograr atraer visitantes.

A través de las propuestas recibidas de los vecinos en los presupuestos participativos se ha seleccionado la demanda histórica de más de 40 propietarios de fincas en el sector de “El Cercón y la Povedilla” para la reparación del camino vecinal de San Martin.

El capítulo de inversiones asciende a la cantidad de 739.755 € financiados por el ahorro generado entre ingresos y gastos corrientes. Destaca la cantidad consignada para la redacción del proyecto de ampliación de la Casa Consistorial, para iniciar los trabajos de la Casa del Cerrillo, la redacción del nuevo Plan General de Urbanismo, vehículos para Protección Civil y Mantenimiento, inversión en cámaras de video vigilancia, alumbrado público, reparación de caminos, mobiliario de parques y jardines, reposición y reparación de viales, instrumentos para la Escuela de Música, cocina del centro de mayores, la inversión en administración electrónica para agilizar los servicios y la atención a la ciudadanía, entre las más significativas.

Se bajará el tipo impositivo del IBI del 0,64% al 0,625% y la tasa de basuras a 20,48 €, la mitad que hace dos ejercicios. También se congelan el resto de impuestos, tasas y precios públicos.

Adicionalmente se prevé la utilización de remanentes tras la liquidación de 2016 para atender necesidades de inversión en el municipio, que se irán delimitando en los próximos meses.

Se trata, en definitiva, de presupuesto equilibrado, que cumple con los principios de estabilidad presupuestaria, regla de gasto, plazo de pago a proveedores y no tiene endeudamiento.

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Uzbekistán se promociona en San Lorenzo de El Escorial

La Embajada de la República de Uzbekistán, representada por el cónsul general en Madrid, Sardor Sadikov, ha visitado San Lorenzo de El Escorial para presentar su potencial turístico.

A través de imágenes de sus paisajes y ciudades antiguas, como Samarkanda, Jiva, Kashkadar, y de sus platos típicos, como el plov, los sanlorentinos tuvieron la ocasión de descubrir un país de contrastes con una riqueza cultural enorme. La presentación estuvo amenizada con música, de la mano de la soprano Carmen Elcano y la pianista Sofía Nebolsin, quienes interpretaron obras de compositores rusos, alemanes, italianos o españoles.

Disponible el análisis presupuestario del periodo 2009-2015

Uno de los compromisos del equipo de gobierno y de la mayoría de los partidos de la oposición, con excepción del PP, era la publicación de un documento que reflejase de forma comprensible y fiable un análisis de los presupuestos de los últimos años. Como se ha explicado en varios plenos, una auditoría de los presupuestos no es competencia del Pleno del Ayuntamiento sino que tiene que ser solicitada por el Interventor al Tribunal de Cuentas o que el Tribunal de Cuentas actúe de oficio.

En el Pleno del pasado mes de octubre el Interventor del Ayuntamiento se comprometió a tener un informe antes de final de año. La semana pasada el Interventor entregó su informe llamado “Análisis Presupuestario del Período 2009-2015” que desde hoy mismo está disponible en la web municipal en el área de Hacienda.

El citado informe cubre siete años de presupuestos y ofrece información sobre los presupuestos aprobados y las modificaciones de crédito, el grado de ejecución de los presupuestos y su liquidación definitiva, ahorro bruto (antes de gastos financieros) y neto, evolución de los principales impuestos, presión fiscal, evolución de la deuda, evolución de las líneas de gasto, evolución de la plantilla del Ayuntamiento y una larga lista de indicadores y ratios.

Es la primera vez que se publica una información tan detallada, fiable  y accesible de las cuentas del Ayuntamiento. Es intención del equipo de gobierno  que este tipo de análisis se siga publicando con carácter anual tras la liquidación de cada presupuesto y esperamos que el documento ahora publicado sea objeto de debate en el Pleno.

Una parte importante del debate sobre la gestión económica del anterior equipo de gobierno ha girado en torno a tres cuestiones principales: si ha habido subida de impuestos directos, en particular el IBI; si realmente ha habido superávit o se ha tenido que acudir al endeudamiento para financiar el gasto y el pago de facturas atrasadas a proveedores y, por último, hasta qué punto se ha llevado a cabo una política de ajuste y de reducción del gasto.

El informe da respuesta a todos estos aspectos. La recaudación por IBI ha aumentado en el período un 47,81% (capítulo 4.1 del informe) mientras la población ha aumentado un 1,68% en un período que incluye cinco años de crisis económica en nuestro país.

El Ayuntamiento tuvo un ahorro neto negativo del 2009 al 2011 y un ahorro neto positivo del 2012 al 2015 (capítulo 2.3.1). En el capítulo 2.2 podemos leer que del 2009 al 2012 el ayuntamiento tuvo que recurrir a 5,6 millones de euros de préstamos para financiar sus gastos y deudas pendientes con proveedores. En     2013 se contrató un préstamo de 1,4 millones de euros para el pago de expropiaciones a terrenos por una decisión judicial (al día de hoy pendiente de resolución definitiva) y se obtuvo un anticipo del canon de abastecimiento del agua ese mismo año de 2,4 millones de euros. La conjunción de todos estos factores arroja que la deuda financiera del Ayuntamiento (capítulo 3.3) se incrementó un 10,4% en el período en términos absolutos y un 5,7% como porcentaje de los ingresos corrientes.

Desde el punto de vista de gestión del gasto (capítulo 3.2)  los dos capítulos más importantes, y sobre los que tiene mayor capacidad de gestión un Ayuntamiento, son los gastos de personal y los gastos corrientes en bienes y servicios. En el período analizado los primeros se reducen en un 24,98% y los segundos en un 9,07%.

 Análisis Presupuestario del Período 2009-2015

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El Escorial aprueba un presupuesto de 12,5 millones € con un incremento del 50% de las inversiones

Con el voto a favor de Partido Popular, Montearroyo y Ciudadanos.

El Ayuntamiento de El Escorial,a través de la Concejalía de Hacienda, informa de la aprobación en pleno del Presupuesto para el ejercicio 2017 que asciende a 12,5 millones de euros, con los votos a favor del Partido Popular, Montearroyo y Ciudadanos. Un presupuesto en el que las inversiones se incrementan en un 50% y con las arcas municipales a deuda cero.

El gobierno municipal ha planteado para el año 2017 unos presupuestos responsables, que darán cobertura a los servicios básicos municipales, a la vez que innovadores, pues plantean una serie de diferencias importantes con respecto a presupuestos anteriores y también, ambiciosos, ya que ponen de manifiesto el evidente desarrollo que han sufrido las arcas en los últimos dos años.

Por segundo año consecutivo no se consignan gastos de amortización bancaria, pues ni quedan préstamos pendientes de devolver ni se plantea la posibilidad de volver a endeudar al Ayuntamiento, al menos de momento, claro signo de recuperación económica.

Por otro lado, desde finales del mes de septiembre y previo a la aprobación del presupuesto el Gobierno municipal se ha reunido con representantes de 65 colectivos locales, con el fin de exponerles el significado del presupuesto municipal toda vez que se ha contado con sus diversas opiniones, consignado en muchos casos, las demandas trasladadas durante las mencionadas reuniones. Igualmente, se llevaron a cabo tres reunions con los Grupos Municipales de la oposición así como con las secciones sindicales. Paralelamente se ha habilitado en la sede electrónica del Ayuntamiento un portal de sugerencias al documento final.

El presupuesto aprobado por mayoría se sustenta con una previsión de ingresos de 12.485.300€ que serán suficientes para afrontar el total de gastos del Ayuntamiento.

En líneas generales, los ingresos reflejan la congelación de los tipos impositivos en Impuesto, Precios públicos y tasa a excepción de la bajada del 10% de la tasa de recogida de basuras.

El Capítulo I de Personal supone un 63% del presupuesto. El Capítulo II de Gasto Corriente asciende hasta el 29%. El Capítulo IV de Transferencias supone el mayor incremento presupuestario con respecto a 2016, con un 31% más pues no sólo se aumenta la participación en la Mancomunidad de Servicios Sociales para emergencia social sino que las subvenciones aumentan un 10%. Y en el Capítulo VI de Inversiones se destinarán poco mas de 650.000 euros, el doble que en 2016, contempladas incluso las futuras actuaciones del plan regional de inversión. Asimismo, también se contemplan convocatorias para ayudas económicas para libros de texto y material escolar .

“El presupuesto aprobado garantiza la calidad de los servicios públicos, el pago a proveedores a 15 días, mantiene las actividades de educación, servicios sociales, cultura, sanidad, deportes y turismo, apuesta por medidas de reactivación como FIASGU, da prioridad a los servicios imprescindibles y cumple con los objetivos de estabilidad, control del gasto y deuda pública” destacó Concepción Vicente, edil de Hacienda en el Ayuntamiento.

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Valdemorillo aprueba su Presupuesto Municipal para 2017

  • Aumenta el gasto en Educación, Servicios Sociales, Medio Ambiente, Protección Civil y la partida de Presupuestos Participativos.

El presente presupuesto otorga una mayor dotación económica a algunos de los asuntos más prioritarios para los vecinos. El área de Educación se incrementa de 425.347,83 euros a 454.070,95 (un 6,75%), el Gasto Social aumenta de 133.000 a 176.000 euros (un 32,33 %), Medio Ambiente de 62.000 a 151.394,70 euros (un 148,94%), la Protección Civil de 12.500 a 48.172 euros, Deportes un 31,40% y la partida de presupuestos participativos (un 5%).

De igual modo se une una apuesta especial por el turismo como motor de desarrollo local, como lo refleja la incorporación de una partida de 38.000 euros destinada especialmente a la recuperación del patrimonio histórico y cultural, “de enorme riqueza en este municipio”, así como otras importantes variaciones al alza.dsc_0136

Muchas cantidades significativas, por tanto, entre las indicadas en este documento, que como previsión económica recoge los 250.000 euros que se destinará a la recogida de podas, cambiando el sistema seguido hasta ahora por otro que intentará dar mejor cobertura a las necesidades vecinales, en especial en el ámbito de las urbanizaciones, donde mayor demanda tiene este tipo de servicio. Y cambio el que se propone además en relación a la limpieza viaria, donde en aras a mejorar su gestión se presupuestan otros 150.000 euros.dsc_0137

Por otro lado se reduce el gasto en apartados como Urbanismo (un 8,70%), Juventud (se ha encontrado una fórmula para mantener el gasto mediante la autofinanciación de las actividades (base de ejecución nº12 del presupuesto) por lo que presupuestariamente se ha podido destinar a otras partidas), Adminisración Electrónica (de 201.000 a 137.000 euros), pensando que ya se ha invertido en 2016 en conceptos que seguirán valiendo para 2017 como 20 ordenadores, Servidores, Rac, el Totem Informativo y Antivirus, en Economía y Hacienda 121.398 euros menos (aunque principalmente debido a la menor cantidad asignada al pago de deuda financiera, por lo que es positivo).dsc_0138

Ascendiendo a un total de 10.300.000 euros, el nuevo presupuesto ya aprobado inicialmente en el Pleno de este jueves 17 de noviembre representa, con todo, un incremento del 1,38% con respecto al vigente, fijándose en este porcentaje el techo de gasto. Se elimina la estructura orgánica, al optar por un nuevo software de transparencia económica que se instalará a comienzos del próximo ejercicio y que proporcionará “un mayor nivel de transparencia al tiempo que permite una mayor expansión del gasto que la estructura orgánica”, tal como apuntó en su intervención el Concejal delegado de Economía, Hacienda y Administración Económica, Nicolás Bayarri, quien señaló la importante reducción registrada en cuanto a las cantidades adeudadas por el Ayuntamiento. Un objetivo fijado como prioritario desde el inicio de la legislatura que permite ahora una bajada del 40,09% en las consignaciones en materia de amortización de deuda. dsc_0135

Por otra parte, y con respecto al personal, y como aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en esta misma sesión plenaria, se registra una reorganización de las distintas áreas municipales, si bien este apartado del gasto disminuye en un 7,51% con respecto al año en curso, debido fundamentalmente a la devolución de la mitad de la paga extra del 2012 al que hizo frente el consistorio el pasado ejercicio.

Y variación igualmente la observada en el plano de inversiones, que en este caso se ve reducido en un 30,96% respecto al presente ejercicio, debido, principalmente, a la devolución que ahora se ha de afrontar del Ayuntamiento por valor de 5.446.361,74 euros, deuda reclamada ya antes del cambio de gobierno municipal por la mercantil AFAR-4 en concepto de incumplimiento por parte del Ayuntamiento, del convenio urbanístico Prado Colladillo-Las Portaleras. Una situación ‘”heredada” que obliga a restar al presupuesto más de 544.000 euros y que limita la capacidad inversora del Consistorio, que,  durante diez años habrá de ir completando el pago de la citada cantidad.

Pese a todo, en 2017 el ejecutivo local prevé invertir 466.047,43 euros, de los que 105.000 se ejecutarán en función de las propuestas vecinales que resulten más votadas en los presupuestos participativos. Del resto, se contemplan actuaciones en vías públicas, obras a las que se destinarán 30.000 euros, así como a urbanizaciones (40.000 euros), parques y jardines, reformas en el Colegio Público Juan Falcó, equipamiento nuevo en mobiliario urbano y señalizaciones, informática, así como en la renovación en materia de instalaciones y creación de fosas de dos cuerpos en el cementerio.

Además, se consigna la aportación al PIR (Plan de Inversiones
Regional), cifrada en 54.047 euros. El concejal dijo no estar especialmente preocupado por la bajada en la inversión (de 675.000 a los 466.047,43 euros), puesto que “se espera un remanente positivo en la liquidación que podría dedicarse a inversiones financieramente sostenibles y el nuevo PIR de la Comunidad de Madrid permitirá aumentar al Ayuntamiento significativamente sus inversiones”.

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Villanueva de la Cañada aprueba en pleno la cuenta general del Presupuesto Municipal del 2015

La cuenta general del Presupuesto Municipal del Ejercicio 2015 ha sido aprobada el 24 de septiembre, en la sesión extraordinaria del pleno, con los votos a favor de los grupos municipales de PP, C’s, IU-LV y del concejal no adscrito. Los grupos municipales de PSOE y UPyD se han abstenido en este punto del orden del día. Por otro lado, se ha aprobado por unanimidad la suscripción al convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para la concesión de una subvención destinada al mantenimiento y gastos recurrentes de los equipos de TDT que dan cobertura a Villanueva de la Cañada por un importe de 2.535,58 euros. Las sesiones plenarias se pueden ver en directo así como en diferido a través del siguiente enlace http://aytovillacanada.5avd.tv/live/
La Policía Local cuenta con un nuevo cabo en su plantillaf1_toma_posesion_cabo

El mismo día el cabo de Policía Local José Manuel Carrasco ha tomado posesión de su cargo con lo que, a partir de ahora, son nueve los cabos con los que cuenta el Cuerpo de Seguridad Local. El Ayuntamiento ha iniciado ya los trámites para cubrir la plaza que el nuevo cabo deja como agente de las Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM) en la plantilla de Policía Local, de la que forman parte en la actualidad un total de 44 efectivos.El acto -presidido por el alcalde, Luis Partida – ha tenido lugar en la Casa Consistorial. En él también han estado presentes la concejala de Seguridad, Julia Tortosa, y responsables del Cuerpo de Policía Local.

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Los colectivos locales de El Escorial participan con sus propuestas en la elaboración del Presupuesto Municipal

El Ayuntamiento de El Escorial, a través de la Concejalia de Hacienda, informa de que los colectivos locales han participado activamente con sus propuestas en la elaboración del Presupuesto para el ejercicio de 2017.

Como ya sucedió el año pasado, el Gobierno Municipal ha mantenido 15 reuniones de trabajo con un total de 70 representantes de asociaciones locales con el objetivo no solo de proponer sugerencias por parte de la población sino de plantear, desde el Consistorio, la situación real de la tesorería tras el saneamiento económico.

Desde finales del mes de septiembre hasta esta misma semana, la concejal de Hacienda y concejales delegados se han sentando con representantes de todos los ámbitos. Estas reuniones de trabajo son consideradas una herramienta de participación importantísima para que los vecinos puedan proponer y decidir sobre los gastos municipales.

Las reuniones comenzaron con todas aquellos representantes de la comunidad educativa, tanto directores de colegios como representantes de padres y madres que desde el año 2016 tienen convenio con el Ayuntamiento que gestiona la aportación económica a estas asociaciones. photo2-4

Los clubes federados y resto de asociaciones deportivas de toda índole también fueron escuchados así como Peñas Romeras, Hermandades y Cofradías, asociaciones culturales (musicales, literarias) , de beneficencia y caridad, los cinco grupos de baile locales, colectivos medioambientales y artesanales, representantes de la comunidad musulmana o latinoamericana y Fundaciones.

Igualmente, las asociaciones de propietarios, que representan a zonas importantes del término municipal, han tenido su espacio, como es el caso de Montencinar, Los Llanos o Pinosol, entre otros.

Muchas de las propuestas que se han recogido en actas por funcionarios públicos ya han sido incluidas en las partidas presupuestarias y otras, vinculadas a la mejora de los viales como puede ser mobiliario urbano, formarán parte del Plan PRISMA.

Paralelamente, la concejal de Hacienda ha mantenido tres reuniones previas a la elaboración del presupuesto con los portavoces de los Grupos Municipales abordando en estas Juntas de Portavoces propuestas de todos los partidos políticos de la Corporación.

Además, en la web del Ayuntamiento (www.elescorial.es) a través de la Sede Electrónica se ha habilitado un portal especifico para que cualquier vecino pueda dejar su sugerencia y petición para el próximo Presupuesto 2017.

“Entendemos que es la mejor forma de distribuir el Presupuesto, una vez las cuentas están saneadas y las prioridades cubiertas. Los vecinos tienen la palabra y si su propuesta es viable la incluimos en la partida correspondiente tratando de oír a todos aquellos que quieran aportar sus ideas” concluyó Concepción Vicente, edil de Hacienda en el Ayuntamiento.

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Nueva solicitud de subvenciones para la contratación de desempleados de Valdemorillo

El Ayuntamiento de Valdemorillo vuelve a apostar por la incorporación, en breve, del personal, que resulte seleccionado entre los aspirantes a formar parte de los Programas de Formación en Alternancia con la Actividad Laboral. Una nueva convocatoria que baraja la posibilidad de contratar a un doble perfil de desempleados. Por un lado, a los jóvenes, mayores de 16 y menores de 25, o en su caso menores de 30 si presentan algún grado de discapacidad igual o superior al 33%. Y, por otro, también se contemplan los programas dirigidos a mayores de treinta, reservándose además la obligación que al menos la mitad de los parados participantes sean mujeres. Además, en ambas opciones se opta, a su vez, por contemplar la incorporación de personal cualificado, buscando con ello su reactivación conforme a la titulación que se acredite, así como de aquellos que carecen de cualificación.

Con la solicitud de subvenciones para el desarrollo de estos programas, apartado en el que centra ahora su atención el Ayuntamiento para hacer efectivo el correspondiente respaldo económico de la Comunidad de Madrid, se activa así un período en el que los interesados en optar a estos puestos de trabajos, que tendrán cabida en las distintas áreas municipales, podrán acreditar que cumplen los requisitos imprescindibles para ello. En concreto, en el caso de los jóvenes, deben estar inscritos y en situación de beneficiario en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como figurar igualmente inscrito en las oficinas de empleo al menos 360 días durante los 540 anteriores a la fecha de su incorporación a la citada modalidad de programa. Una condición, esta última, que igualmente deben cumplir quienes superan ya la treintena.

En este sentido, desde la Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes se insiste en recordar a todos los chicos y chicas de Valdemorillo interesados en participar en el Programa de Garantía Juvenil que pueden obtener el certificado de inscripción al mismo acudiendo directamente a la Oficina de Empleo de Collado Villalba, donde serán atendidos y orientados en todos los aspectos por tutores especializados.

En cuanto a los beneficios que percibirá el joven que tome parte en esta convocatoria, destaca la experiencia profesional que le reportará un contrato en prácticas a jornada completa de, al menos, seis meses de duración, la formación en competencias transversales, como tecnologías de la información,  o prevención de riesgos, entre otros, siguiendo la modalidad presencial, de entre 90 y 120 horas. Y muy similar es el reporte que estas contrataciones tendrán para el personal de más edad, al que se contratará a jornada completa en la modalidad que resulte más acorde a la naturaleza de los trabajos a realizar, también por un período no inferior a los seis meses, pudiendo llegar hasta los nueve.

   Por todo ello, a la vista de la importancia de estos programas, que además de un puesto de trabajo refuerzan competencias profesionales y facilitan conocimientos, resultando muy válidos también para la posterior búsqueda de empleo, la Alcaldesa, Gema González, hace ya un llamamiento a los posibles interesados para que vayan preparando la documentación requerida, de modo que, una vez confirmada la concesión de las subvenciones que ahora se tramitan, se agilice al máximo el proceso de contratación.

El Gobierno local invita a la oposición a presentar sus propuestas de cara al presupuesto 2017

Por primera vez, los grupos que se sientan en las filas de la oposición municipal, Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, podrán presentar sus propias propuestas de cara al Presupuesto Municipal del próximo ejercicio. Y es que, buscando asegurar aún más la participación de estos concejales, y, por tanto, la de todos aquellos que les respaldaron con sus votos, el ejecutivo local fija ahora incluso un plazo determinado para recibir las distintas ideas y sugerencias, que si bien no tendrán carácter vinculante, serán analizadas y estudiadas por  el equipo de gobierno en una nueva muestra de su disposición a escuchar a esta parte de la representación popular, logrando así el objetivo ya indicado, que este proceso de confección de los presupuestos resulte más participativo y abierto.

Y así lo ha confirmado el Concejal delegado de Economía, Hacienda y Administración Electrónica, Nicolás Bayarri, al señalar que, concretamente, será en la semana del 15 al 22 de agosto cuando los citados corporativos puedan tomar parte en esta iniciativa. Un gesto que expresa, en suma, “la voluntad de tender puentes que refuercen la relación entre gobierno y oposición, la posibilidad de poner en común cuestiones que puedan resultar favorables al conjunto de la población, que es, entendemos, la prioridad que debe guiarnos a todos”.

Imagen: Momento de la aprobación.

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Valdemorillo aprueba un presupuesto para 2013 de 10.400.000 euros

“Austero y eficiente”. Así se define el presupuesto municipal aprobado inicialmente en Valdemorillo para 2013, unas partidas que, asentadas sobre los principios de austeridad y transparencia, afrontan el nuevo ejercicio plasmando una mayor eficiencia en la gestión de recursos y servicios. Y es que, el ejecutivo municipal hace patente su esfuerzo en el control del gasto, logrando que el ayuntamiento ahorre 1.158.000 euros en relación a lo presupuestado en 2012, en total un 10,02% menos.

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El pleno de San Martín de Valdeiglesias aprueba un presupuesto de 6,8 millones para 2012

Después de cuatro años de prorrogar las cuentas públicas por decreto, San Martín de Valdeiglesias ya cuenta con unos presupuestos municipales. El Gobierno municipal presentó al pleno celebrado ayer jueves 26 de julio para su debate los presupuestos municipales para este año, que adecuan las cuentas públicas a la situación económica actual y a la legislación vigente. El ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias tendrá un techo de gasto de 6,8 millones de euros, un 20% menos que en los presupuestos de 2008.

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